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      漯河市中心醫(yī)院2021年度部門預(yù)算公開

      來自: 本網(wǎng) 時間:2021-05-18 點(diǎn)擊率:

      漯河市中心醫(yī)院

      2021年度部門預(yù)算公開說明

       

        

      第一部分  漯河市中心醫(yī)院概況

      (一)主要職能

      (二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

      ()人員構(gòu)成情況

      第二部分  漯河市中心醫(yī)院2021年度部門預(yù)算情況說明

      第三部分  名詞解釋

       

      附件:漯河市中心醫(yī)院2021年度部門預(yù)算表

      1、部門收支總體情況表

      2、部門收入總體情況表

      3、部門支出總體情況表

      4、財政撥款收支總體情況表

      5、一般公共預(yù)算支出情況表

      6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

      7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

      8、政府性基金預(yù)算支出情況表

      9、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

      10、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

       

      第一部分  漯河市中心醫(yī)院概況

       

      一、漯河市中心醫(yī)院主要職責(zé)

      漯河市中心醫(yī)院旨在為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍包括實(shí)習(xí)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。

      二、漯河市中心醫(yī)院部門預(yù)算單位構(gòu)成

      漯河市中心醫(yī)院部門預(yù)算包括本級預(yù)算

      三、人員構(gòu)成情況

      漯河市中心醫(yī)院及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工2140人,離退休人員370人。

       

      第二部分  漯河市中心醫(yī)院2021年度部門預(yù)算

      情況說明

       

      2021年部門預(yù)算主要任務(wù)是:加強(qiáng)部門預(yù)算資金管理,合理安排預(yù)算資金的使用,為醫(yī)院健康事業(yè)發(fā)展提供良好的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境。

      一、收入支出預(yù)算總體情況說明

      漯河市中心醫(yī)院2021年收入總計111991.06萬元,支出總計111991.06萬元,與2020年預(yù)算相比,收、支總計各減少17830.61萬元,下降15.92%。主要原因:2020年政府性基金收入15200萬元,2021年政府性基金收入預(yù)算為0萬元。

      二、收入預(yù)算總體情況說明

      漯河市中心醫(yī)院2021年收入合計111991.06萬元,其中:2020年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)5559.2萬元,財政撥款收入4410.76萬元,中央省提前告知轉(zhuǎn)移支付666萬元,其他收入101355.1萬元。

      三、支出預(yù)算總體情況說明

      漯河市中心醫(yī)院2021年支出合計111991.06萬元,其中:基本支出25228.51萬元,占22.5%;項(xiàng)目支出86762.55萬元,占77.5%。

      四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

      漯河市中心醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4410.76萬元,政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2020年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加814.27萬元,增長22.6%,主要原因:在職員工人數(shù)增加,人員經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金收支預(yù)算減少15200萬元,主要原因:2020年政府性基金預(yù)算15200萬元,2021年無政府性基金預(yù)算。

      五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

      漯河市中心醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4410.76萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出185.93萬元,占4.2%;衛(wèi)生健康(類)支出4224.83萬元,占95.8%。

      六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

      按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我部門《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

      七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

      我部門2021年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

      我部門2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元,2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

      九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

      我部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。我院根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求,采取諸多措施,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,推行厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的工作作風(fēng),從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

      十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      漯河市中心醫(yī)院2021年商品服務(wù)支出預(yù)算61250.64

      萬元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

      (二)政府采購支出情況

      2021年政府采購預(yù)算安排0萬元。

      (三)政府購買服務(wù)支出情況

      2021年政府購買服務(wù)預(yù)算安排0萬元。

      (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

      2021年,漯河市中心醫(yī)院預(yù)算項(xiàng)目均按照要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

      (五)國有資產(chǎn)占有情況

      2020年期末,我部門共有車輛20輛,其中:一般公務(wù)用車7輛、救護(hù)車12、體檢查1輛。

      單價50萬元以上通用設(shè)備12臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備102臺(套)。

      (六)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

      2021年,我部門負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有2項(xiàng),主要是:住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)606萬元、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬元,我部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報公開等相關(guān)工作。

       

      第三部分   名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

      四、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

      五、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入市級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

       

      附件:漯河市中心醫(yī)2021年度部門預(yù)算表.xlsx


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